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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5641 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilânca em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRO DE AR 199,96 199,96
9.00 COOLANT LIQUIDO ARREFECIMENTO 61,21 550,89
8.30 OLEO MOTOR SAE 10W30 42,31 351,17
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 189,37 189,37
1.00 JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTOR 12,97 12,97
1.00 FILTRO OLEO T/M 82,73 82,73
2.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 55,81 111,62
3.50 OLEO ENGRENAGEM Finalidade: REF CONSERTO PECAS MANUTENCAO L200 TRITON PLACA IYU-3078 53,54 187,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 ELEMENTO FILTRO DE AR COOLANT LIQUIDO ARREFECIMENTO OLEO MOTOR SAE 10W30 FILTRO COMBUSTIVEL JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO T/M FLUIDO DE FREIO DOT 4 OLEO ENGRENAGEM Finalidade: REF CONSERTO PECAS MANUTENCAO L200 TRITON PLACA IYU-3078 1.686,10
15/12/2020 Conforme DANFE Nº 22541; 1.686,10
28/12/2020 Pagamento de Empenho 5641/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.686,10
TOTAL 1.686,10 1.686,10 1.686,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.