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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5644 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMOSTATO ROTATIVO 160,00 160,00
1.00 POLIA MAGNETICA 200,00 200,00
1.00 VALVULA DE EXPANSAO 140,00 140,00
1.00 KIT ANEL ORING 30,00 30,00
1.00 CARGA DE OLEO 40,00 40,00
1.00 CARGA DE GAS 160,00 160,00
2.00 FAROL LED Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA MARCOS 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 TERMOSTATO ROTATIVO POLIA MAGNETICA VALVULA DE EXPANSAO KIT ANEL ORING CARGA DE OLEO CARGA DE GAS FAROL LED Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA MARCOS 910,00
10/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2484; 910,00
14/12/2020 Pagamento de Empenho 5644/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.