Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5670 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELAO |
3,90 |
74,10 |
5.00 |
CLIPS GALVANIZADO ACO |
3,90 |
19,50 |
5.00 |
ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO |
7,90 |
39,50 |
1.00 |
BOBINA CALCULADORA
Finalidade: REF COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
ARQUIVO MORTO PAPELAO CLIPS GALVANIZADO ACO ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO BOBINA CALCULADORA
Finalidade: REF COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE |
135,10 |
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10/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/97; |
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135,10 |
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14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5670/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,10 |
TOTAL |
135,10 |
135,10 |
135,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.