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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5783 Data de lançamento: 30/12/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF PATRONAIS FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO/2020 0,00 73,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2020 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF PATRONAIS FOLHA DE FERIAS DE NOVEMBRO/2020 73,30
30/12/2020 vencimento servidores ref mes de dezembro/2020 73,30
19/01/2021 Pagamento de Empenho 5783/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 73,30
TOTAL 73,30 73,30 73,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.