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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 582 Data de lançamento: 04/02/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAO DE OBRA SOCORRO 45,00 90,00
1.00 MAO DE OBRA MANGUEIRA GRAXA 45,00 45,00
1.00 CORTE A PLASMA 110,00 110,00
2.50 MAO DE OBRA REF TRAÇÃO 45,00 112,50
1.00 SOLDA 45,00 45,00
1.50 MAO DE OBRA TORNO PINHÃO 45,00 67,50
1.00 SOLDA PINHÃO Finalidade: REFERENTE RETROS 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2020 MAO DE OBRA SOCORRO MAO DE OBRA MANGUEIRA GRAXA CORTE A PLASMA MAO DE OBRA REF TRAÇÃO SOLDA MAO DE OBRA TORNO PINHÃO SOLDA PINHÃO Finalidade: REFERENTE RETROS 525,00
06/02/2020 MAO DE OBRA SOCORRO MAO DE OBRA MANGUEIRA GRAXA CORTE A PLASMA MAO DE OBRA REF TRAÇÃO SOLDA MAO DE OBRA TORNO PINHÃO SOLDA PINHÃO Finalidade: REFERENTE RETROS Conforme Nota Fiscal Nº 8108; 525,00
12/02/2020 Pagamento de Empenho 582/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.