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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 607 Data de lançamento: 04/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BEBIDA LACTEA 3,99 15,96
4.00 REFRESCO PÓ 7,99 31,96
1.00 GLP ENVASADO 78,00 78,00
2.00 FARINHA DE TRIGO 12,99 25,98
1.00 MINI PIZZA APERITIVO 10,90 10,90
2.00 MASSA ESPAGUETE S OVOS 5,35 10,70
1.00 PAPEL HIGIENICO 13,99 13,99
1.00 SORVETE POTE 19,90 19,90
1.00 MARGARINA DELICIA 4,99 4,99
1.00 AGUA SANITARIA 8,99 8,99
2.00 CREME DENTAL COLGATE 5,99 11,98
2.00 DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 1,89 3,78
1.00 LENTILHA FRITZ 4,99 4,99
2.00 DESODORANTE REXONA ROLON 8,99 17,98
4.00 SABONETE PALMOLIVE 2,50 10,00
1.00 MERENGUE SUSPIROS 3,99 3,99
1.00 EXTRATO ELEFANTE 8,99 8,99
1.00 DOCE DE ABOBORA 16,90 16,90
12.00 LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 2,99 35,88
1.00 OLEO DE SOJA 4,25 4,25
1.00 CAFÉ NESCAFÉ 12,95 12,95
5.00 GELATINA CEREJA 1,00 5,00
1.00 MAIONESE HELMANNS 9,90 9,90
3.00 FARINHA DE MILHO 2,99 8,97
1.00 FERMENTO 6,99 6,99
1.00 BISCOITO SALGADO 5,50 5,50
1.00 KUAT GUARANÁ 5,99 5,99
2.00 ARROZ DO VALE 11,99 23,98
1.00 QUEIJO FATIADO 28,90 28,90
2.00 ABS DIANA SUAVE 9,90 19,80
1.00 VINAGRE DE VINHO 3,25 3,25
1.00 DOCE DE FRUTA 8,99 8,99
1.00 MORTADELA S TOUCINHO 26,90 26,90
3.52 BANANA 2,99 10,52
4.80 UVA 3,99 19,15
1.00 REPOLHO 3,99 3,99
4.30 TOMATE 2,99 12,86
3.78 CENOURA 2,99 11,30
1.00 DENTAL CONDOR 10,99 10,99
1.00 DET PO ASSIM 11,50 11,50
1.00 DET LIQUIDO DORIGON 12,90 12,90
5.60 MAMÃO 5,99 33,54
1.00 PIZZA 8,99 8,99
1.00 ALHO 5,99 5,99
1.35 MAÇÃ FUGI 5,99 8,10
6.35 BATATA BRANCA 2,99 18,99
1.68 CEBOLA 1,99 3,34
1.00 AÇUCAR CRISTAL 10,90 10,90
2.00 PIPOCA 2,99 5,98
1.00 BANHA SUINA 29,90 29,90
1.00 CHOCOLATE 9,90 9,90
1.00 BISCOITO SORTIDO 4,99 4,99
1.00 CONDICIONADOR 11,90 11,90
1.00 CREME DE PENTEAR 7,99 7,99
2.00 FERMENTO ROYAL 2,75 5,50
2.00 LEITE CONDENSADO 2,99 5,98
2.00 MASSA P PASTEL 4,99 9,98
1.00 AMACIANTE 4,99 4,99
1.00 REFRIGERANTE 6,99 6,99
1.00 SHAMPOO Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 11,99 11,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2020 BEBIDA LACTEA REFRESCO PÓ GLP ENVASADO FARINHA DE TRIGO MINI PIZZA APERITIVO MASSA ESPAGUETE S OVOS PAPEL HIGIENICO SORVETE POTE MARGARINA DELICIA AGUA SANITARIA CREME DENTAL COLGATE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO LENTILHA FRITZ DESODORANTE REXONA ROLON SABONETE PALMOLIVE MERENGUE SUSPIROS EXTRATO ELEFANTE DOCE DE ABOBORA LEITE UHT INTEGRAL ELEGE OLEO DE SOJA CAFÉ NESCAFÉ GELATINA CEREJA MAIONESE HELMANNS FARINHA DE MILHO FERMENTO BISCOITO SALGADO KUAT GUARANÁ ARROZ DO VALE QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE VINAGRE DE VINHO DOCE DE FRUTA MORTADELA S TOUCINHO BANANA UVA REPOLHO TOMATE CENOURA DENTAL CONDOR DET PO ASSIM DET LIQUIDO DORIGON MAMÃO PIZZA ALHO MAÇÃ FUGI BATATA BRANCA CEBOLA AÇUCAR CRISTAL PIPOCA BANHA SUINA CHOCOLATE BISCOITO SORTIDO CONDICIONADOR CREME DE PENTEAR FERMENTO ROYAL LEITE CONDENSADO MASSA P PASTEL AMACIANTE REFRIGERANTE SHAMPOO Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 806,38
06/02/2020 BEBIDA LACTEA REFRESCO PÓ GLP ENVASADO FARINHA DE TRIGO MINI PIZZA APERITIVO MASSA ESPAGUETE S OVOS PAPEL HIGIENICO SORVETE POTE MARGARINA DELICIA AGUA SANITARIA CREME DENTAL COLGATE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO LENTILHA FRITZ DESODORANTE REXONA ROLON SABONETE PALMOLIVE MERENGUE SUSPIROS EXTRATO ELEFANTE DOCE DE ABOBORA LEITE UHT INTEGRAL ELEGE OLEO DE SOJA CAFÉ NESCAFÉ GELATINA CEREJA MAIONESE HELMANNS FARINHA DE MILHO FERMENTO BISCOITO SALGADO KUAT GUARANÁ ARROZ DO VA C 806,38
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2020 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 806,38
TOTAL 806,38 806,38 806,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.