| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF POÇO POSSE GODOY | 2.074,98 | 2.074,98 |
| 1.00 | REF LIN SÃO JOAO DOS PROLOS | 145,62 | 145,62 |
| 1.00 | REF POÇO POSSSE GODOI | 213,87 | 213,87 |
| 1.00 | REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI | 968,34 | 968,34 |
| 1.00 | REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI | 213,71 | 213,71 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO JOSÉ | 1.176,42 | 1.176,42 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY | 342,00 | 342,00 |
| 1.00 | REF POÇO SÃO ROQUE | 372,12 | 372,12 |
| 1.00 | REF SÃO JOAO DOS DELAVI | 114,95 | 114,95 |
| 1.00 | REF POÇO AGUA BRANCA | 245,09 | 245,09 |
| 1.00 | REF POÇO POSSE GODOY | 259,36 | 259,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | REF POÇO POSSE GODOY REF LIN SÃO JOAO DOS PROLOS REF POÇO POSSSE GODOI REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI REF POÇO SÃO JOSÉ REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY REF POÇO SÃO ROQUE REF SÃO JOAO DOS DELAVI REF POÇO AGUA BRANCA REF POÇO POSSE GODOY | 6.126,46 | ||
| 01/03/2021 | Conforme DANFE Nº U/100781290; U/787065; U/787121; U/786906; U/787255; U/785640; U/783645; U/7833999; U/783240; U/765569; U/765676; | 6.126,46 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 6.126,46 | ||
| TOTAL | 6.126,46 | 6.126,46 | 6.126,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||