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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1114 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONEXÃO AR JOELHO 8MM 24,00 24,00
1.00 PISTOLA BICO LIMPEZA AR C GATILHO 28,86 28,86
1.00 CABO DE ACELERADOR 416,50 416,50
1.00 UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 13,80 13,80
1.00 CHICOTE BICO INJETOR 16,85 16,85
2.00 PALHETA LIMP PARA BRISA 133,48 266,97
1.00 DESINCRAVANTE 300ML Finalidade: REF MICRO IQC 7419 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 CONEXÃO AR JOELHO 8MM PISTOLA BICO LIMPEZA AR C GATILHO CABO DE ACELERADOR UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO CHICOTE BICO INJETOR PALHETA LIMP PARA BRISA DESINCRAVANTE 300ML Finalidade: REF MICRO IQC 7419 781,98
03/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/3053; 781,98
08/03/2021 Pagamento de Empenho 1114/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 781,98
TOTAL 781,98 781,98 781,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.