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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUNTENÇÃO DE INTERNET RE MES FEVEREIRO 2021 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUNTENÇÃO DE INTERNET RE MES FEVEREIRO 2021 750,00
04/03/2021 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO E MANUNTENÇÃO DE INTERNET RE MES FEVEREIRO 2021 750,00
10/03/2021 Pagamento de Empenho 1189/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.