Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1193 |
Data de lançamento: |
03/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTAURAÇÃO DE HDD ITB EM SISTEMA RAID EM SERVIDORES |
730,00 |
730,00 |
| 1.00 |
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA- SERVIDOR COM HD EM RAID
Finalidade: REF CAMERA DE VIGILANCIA BRIGADA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2021 |
RESTAURAÇÃO DE HDD ITB EM SISTEMA RAID EM SERVIDORES ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA- SERVIDOR COM HD EM RAID
Finalidade: REF CAMERA DE VIGILANCIA BRIGADA |
910,00 |
|
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| 04/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33364948; |
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910,00 |
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| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1193/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.