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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SINALEIRA TRASEIRA 380,00 380,00
2.00 LAMPADAS DE LES 20,00 40,00
2.00 LAMPADAS 1141 Finalidade: REF CAMIONTE FIAT STRADA 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 SINALEIRA TRASEIRA LAMPADAS DE LES LAMPADAS 1141 Finalidade: REF CAMIONTE FIAT STRADA 440,00
12/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/33366632; 440,00
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.