Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1264 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO CONSERTO MOTOR DE PARTIDA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MDO TROCA RADIADOR AR QUENTE -
Finalidade: REF MDO VEICULOS DUCATO;SPACEFOX |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
MDO CONSERTO MOTOR DE PARTIDA MDO TROCA RADIADOR AR QUENTE -
Finalidade: REF MDO VEICULOS DUCATO;SPACEFOX |
600,00 |
|
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| 12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2517; |
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600,00 |
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| 15/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1264/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.