Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARKE MAQ MASSA SOVA FACIL 4X1 |
1.177,39 |
1.177,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2021 |
ARKE MAQ MASSA SOVA FACIL 4X1 |
1.177,39 |
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19/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 13340; |
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1.177,39 |
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23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA - 7275 |
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1.177,39 |
TOTAL |
1.177,39 |
1.177,39 |
1.177,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.