Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2021 | 
                            
                                | Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | 
                            
                                | Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | 
                            
                                | Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | 
                            
                                | Função: | Educação | 
                            
                                | Subfunção: | Ensino Fundamental | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 
                            
                                | Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: |  | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            | 1.00 | ARKE MAQ MASSA SOVA FACIL 4X1 | 1.177,39 | 1.177,39 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 12/03/2021 | ARKE MAQ MASSA SOVA FACIL 4X1 | 1.177,39 |  |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 13340; |  | 1.177,39 |  | 
                                                                    
                                        | 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA - 7275 |  |  | 1.177,39 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 1.177,39 | 1.177,39 | 1.177,39 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.