Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138 |
144,04 |
144,04 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040 |
147,80 |
147,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040 |
291,84 |
|
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| 17/03/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040
|
|
291,84 |
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| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2021
OI SA - 267 |
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291,84 |
| TOTAL |
291,84 |
291,84 |
291,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.