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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138 144,04 144,04
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040 147,80 147,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040 291,84
17/03/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MARÇO/21 3393-8040 291,84
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2021 OI SA - 267 291,84
TOTAL 291,84 291,84 291,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.