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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RADIADOR AR QUENTE 380,00 380,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 35,00 35,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 RADIADOR AR QUENTE FILTRO AR CONDICIONADO RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 460,00
23/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/033476297; 460,00
29/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.