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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/LIRIO MARÇO/2021 1.132,81 1.132,81
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/CARLOS DA ROSA MARÇO/2021 143,81 143,81
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE NARÇO/2021 522,00 522,00
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/DILSO KERBER MARÇO/2021 925,06 925,06
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/ FIGUEIRA 1.056,47 1.056,47
1.00 RECALQUE DE AGUA 577,94 577,94
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/PICOCO FEV/2021 26,40 26,40
1.00 FEIRA DO PRODUTOR FEV/2021 70,90 70,90
1.00 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/NILVO KERBER FEV/2021 513,97 513,97
1.00 EST RURAL 14240 94,08 94,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/LIRIO MARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/CARLOS DA ROSA MARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE NARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/DILSO KERBER MARÇO/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/ FIGUEIRA RECALQUE DE AGUA REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/PICOCO FEV/2021 FEIRA DO PRODUTOR FEV/2021 REF ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/NILVO KERBER FEV/2021 EST RURAL 14240 5.063,44
23/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº u/099980245; u/099980242; u/099978588; u/099978584; u/099978581; u/099978583; u/098292534; u/098157953; u/098157955; u/099981580; 5.063,44
29/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 5.063,44
TOTAL 5.063,44 5.063,44 5.063,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.