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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1441 Data de lançamento: 26/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELE ALTERNADOR 1K 121 190,00 190,00
1.00 ROLAMENTO 6003 35,00 35,00
1.00 ROTOR RECOU Finalidade: REF VEICULO UNO 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2021 RELE ALTERNADOR 1K 121 ROLAMENTO 6003 ROTOR RECOU Finalidade: REF VEICULO UNO 405,00
30/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/33747114; 405,00
05/04/2021 Pagamento de Empenho 1441/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.