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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 158 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 0,00 393,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 393,21
11/01/2021 Férias servidores municipais ref janeiro/2021 393,21
13/01/2021 Pagamento de Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 393,21
TOTAL 393,21 393,21 393,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.