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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1657 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CINTA PLASTICA /NYLON REFORCADA X13.1MM 4,80 14,41
1.01 PORCA BORBOLETA 8MM 1,51 1,52
0.30 CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 15,87MM5/8 ZINCADA 32,31 9,69
1.00 ACRILICO SEPARADOR FILTRO CATERPILLAR 102,00 102,00
1.00 VIDRO CABINE LATERAL Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B45 315,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 CINTA PLASTICA /NYLON REFORCADA X13.1MM PORCA BORBOLETA 8MM CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 15,87MM5/8 ZINCADA ACRILICO SEPARADOR FILTRO CATERPILLAR VIDRO CABINE LATERAL Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B45 442,62
07/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/3147; 442,62
09/04/2021 Pagamento de Empenho 1657/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 442,62
TOTAL 442,62 442,62 442,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.