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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 STARGOLD PLUS MISTURA SOLDA MIG/MAG 37,80 378,00
5.00 GRAXEIRA 3/8 NF 3,00 15,00
4.00 CHAPA 00,50 ZINCADA 120X3000 22,00 88,00
5.20 TUBO MECANICO TRELIFADO 29,00 150,80
1.00 CALIBRADOR DE PNEU 14-120LBS 45 GRAUS 40,48 40,48
1.00 VONDER CHAVE PHILIPS 1/4X6 17,78 17,78
1.00 PULVERIZADOR PNEUM ALUMINIO C/ MAGUEIRA 190MM 90,87 90,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 STARGOLD PLUS MISTURA SOLDA MIG/MAG GRAXEIRA 3/8 NF CHAPA 00,50 ZINCADA 120X3000 TUBO MECANICO TRELIFADO CALIBRADOR DE PNEU 14-120LBS 45 GRAUS VONDER CHAVE PHILIPS 1/4X6 PULVERIZADOR PNEUM ALUMINIO C/ MAGUEIRA 190MM 780,93
07/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/3146; 780,93
09/04/2021 Pagamento de Empenho 1658/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,93
TOTAL 780,93 780,93 780,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.