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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1744 Data de lançamento: 06/04/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI 3134104 69,45 69,45
1.00 REF POSTO DE SAUDE LIN POSSE GODOY 3134163 384,41 384,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2021 REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI 3134104 REF POSTO DE SAUDE LIN POSSE GODOY 3134163 453,86
12/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/844813; U/850330; 453,86
13/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 453,86
TOTAL 453,86 453,86 453,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.