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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 179 Data de lançamento: 12/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VELIJA 30MG 63,23 126,45
1.00 ATTIVS 900MG 81,35 81,35
1.00 TYLEX 300MG 29,74 29,74
2.00 ILUDRAL 250MG 30 COMP 28,38 56,75
19.00 CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP 18,65 354,35
1.00 AMITRIPTILINA 25 MG 30 CP 14,36 14,36
1.00 ROSUVASTATINA 10 MG 47,43 47,43
1.00 TOPIRAMATO 50 MG 60 CP 75,92 75,92
13.00 CARBONATO DE LITIO 300 MG 25,62 333,06
1.00 DICLOFENACO SODICO 50MG 4,99 4,99
1.00 PANTOPRAZOL 40MG 28 CP 40,66 40,66
1.00 CEFTRIAXONA 30,11 30,11
1.00 LORAZEPAM 2MG 18,72 18,72
1.00 DAFLON 100MG 115,96 115,96
1.00 BUSCOPAN 10MG 14,42 14,42
1.00 DRAMIN CAPS GEL 50MG 8,44 8,44
1.00 VECASTEN GEL 150GR 63,67 63,67
5.00 CEFTRIAXONA 500MG 20,01 100,05
1.00 PACO 500MG 38,28 38,28
1.00 DOBEVEN 500 MG 63,66 63,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2021 VELIJA 30MG ATTIVS 900MG TYLEX 300MG ILUDRAL 250MG 30 COMP CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP AMITRIPTILINA 25 MG 30 CP ROSUVASTATINA 10 MG TOPIRAMATO 50 MG 60 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG DICLOFENACO SODICO 50MG PANTOPRAZOL 40MG 28 CP CEFTRIAXONA LORAZEPAM 2MG DAFLON 100MG BUSCOPAN 10MG DRAMIN CAPS GEL 50MG VECASTEN GEL 150GR CEFTRIAXONA 500MG PACO 500MG DOBEVEN 500 MG 1.618,37
13/01/2021 Conforme DANFE Nº 890/32650408; 1.618,37
14/01/2021 Pagamento de Empenho 179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.618,37
TOTAL 1.618,37 1.618,37 1.618,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.