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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1834 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO AT 19,50 19,50
1.00 PARAFUSO 3,21 3,21
1.00 PORCA REB M10X23 RED 7,37 7,37
4.00 OUTROS OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR 15W40 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX TREND PLACA ITD-0568 27,45 109,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 FILTRO OLEO AT PARAFUSO PORCA REB M10X23 RED OUTROS OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR 15W40 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX TREND PLACA ITD-0568 139,88
20/04/2021 Conforme DANFE Nº 3/57030; 139,88
10/05/2021 Pagamento de Empenho 1834/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,88
TOTAL 139,88 139,88 139,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.