Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1841 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS |
56,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS |
56,00 |
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| 20/04/2021 |
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS
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56,00 |
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| 22/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1841/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.