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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS 56,00
20/04/2021 REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS 56,00
22/04/2021 Pagamento de Empenho 1841/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.