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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO JUNTA DO CABEÇOTE 590,00 590,00
1.00 KIT JUNTA SUPERIOR 350,00 350,00
4.00 ADITIVO RADIADOR 30,00 120,00
1.00 ABRACADEIRA 12,00 12,00
1.00 COLA SILICONE 38,00 38,00
1.00 PLAINA CABEÇOTE Finalidade: REF VEICULO AMBULÂNCIA 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 JOGO JUNTA DO CABEÇOTE KIT JUNTA SUPERIOR ADITIVO RADIADOR ABRACADEIRA COLA SILICONE PLAINA CABEÇOTE Finalidade: REF VEICULO AMBULÂNCIA 1.340,00
20/04/2021 Conforme DANFE Nº 890/34174513; 1.340,00
22/04/2021 Pagamento de Empenho 1852/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.