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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI 3134104 76,36 76,36
1.00 REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 3134163 368,87 368,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 REF POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI 3134104 REF POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 3134163 445,23
06/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/909290; U/898686; 445,23
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 445,23
TOTAL 445,23 445,23 445,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.