Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2021 | 
                            
                                | Nome do Credor: OI SA |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 2175 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 
                            
                                | Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | 
                            
                                | Função: | Assistência Social | 
                            
                                | Subfunção: | Assistência Comunitária | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 
                            
                                | Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | LIVRE | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            | 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 MAIO/21 | 141,04 | 141,04 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 03/05/2021 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 MAIO/21 | 141,04 |  |  | 
                                                                    
                                        | 06/05/2021 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 MAIO/21 |  | 141,04 |  | 
                                                                    
                                        | 11/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2021
OI SA - 267 |  |  | 141,04 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 141,04 | 141,04 | 141,04 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.