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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2244 Data de lançamento: 06/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA LED BULBO 30W 45,00 135,00
1.00 LAMPADA LED BULBO 12W 13,00 13,00
2.00 PAFLON PLASTICO C/PORCELANA 4,50 9,00
1.00 LAMPADA LED BULBO 50W 80,00 80,00
1.00 FIO PARALELO 2X2,5M 6,98 6,98
1.00 FIO PARALELO 2X4,0MM 11,20 11,20
1.00 FITA ISOLANTE 5M G20 3,00 3,00
1.00 INTERRUPTOR + TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX2 13,90 13,90
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 7,50 7,50
2.00 PARAFUSO VASO 10MM 4,75 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2021 LAMPADA LED BULBO 30W LAMPADA LED BULBO 12W PAFLON PLASTICO C/PORCELANA LAMPADA LED BULBO 50W FIO PARALELO 2X2,5M FIO PARALELO 2X4,0MM FITA ISOLANTE 5M G20 INTERRUPTOR + TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX2 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A PARAFUSO VASO 10MM 289,08
11/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/885; 289,08
31/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 289,08
TOTAL 289,08 289,08 289,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.