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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2273 Data de lançamento: 10/05/2021
Tipo de empenho: CONVENIOS A PAGAR - Entidades Sem Fins Lucrativos
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Convenio Estudantes Ensino Superior
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, O QUE SERÁ FEITA EM 8 PARCELAS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021 78.763,60 78.763,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, O QUE SERÁ FEITA EM 8 PARCELAS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021 78.763,60
01/06/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF O MES MAIO/2021 9.845,45
07/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. MAIO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
07/07/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF JUNHO/2021 9.845,45
08/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. JUNHO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
30/07/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF JULHO/2021 9.845,45
03/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. JULHO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
01/09/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF AGOSTO/2021 9.845,45
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. AGOSTO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
05/10/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF SETEMBRO 2021 9.845,45
05/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. SETEMBRO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
04/11/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF MES OUTUBRO/2021 9.845,45
08/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. OUTUBRO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
03/12/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF NOVEMBRO/2021 9.845,45
09/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
20/12/2021 REPASSE REF FINALIDADE DE CUSTEAR, PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FORA DO MUNICIPIO ANO 2021, REF DEZEMBRO/2021 9.845,45
24/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135 9.845,45
TOTAL 78.763,60 78.763,60 78.763,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.