Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO CONSERTO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2021 |
MDO CONSERTO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
400,00 |
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11/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 34531101; |
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400,00 |
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13/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2279/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.