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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LACTU STAR 120ML AMEIXA 25,41 203,32
1.00 FORXIGA 10MG 30COMP 159,47 159,47
1.00 METOPROLOL 25MG 30COMP 21,30 21,30
1.00 ARAVA 20MG 30COMP 492,47 492,47
1.00 ALENIA 12/400MG 60CAPS REFIL 107,59 107,59
1.00 VATIS 150MG 60COMP RV 60,97 60,97
1.00 VENALOT 60DRAGEAS 92,24 92,24
2.00 FLORATIL 200MG BLISTER C/6CP 33,70 67,41
2.00 NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS 28,67 57,34
3.00 NEOZINE 100MG 20COMP 22,80 68,42
1.00 BENERVA 30MG 30COMP 23,89 23,89
2.00 NISTATINA COM OXIDO DE ZINCO POMADA 24,24 48,48
1.00 LOSARTANA POTASS 50MG 30COMP 8,03 8,03
1.00 DAFORIN GTS 20ML 48,08 48,08
1.00 PRADAXA 150MG 60CAPS DURAS 281,60 281,60
1.00 PRADAXA 110MG 60CAPS DURAS 281,60 281,60
4.00 OXCARBAMAZEPINA 6% 100ML 40,92 163,71
2.00 FRISIUM 10MG 20COMP 16,19 32,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 LACTU STAR 120ML AMEIXA FORXIGA 10MG 30COMP METOPROLOL 25MG 30COMP ARAVA 20MG 30COMP ALENIA 12/400MG 60CAPS REFIL VATIS 150MG 60COMP RV VENALOT 60DRAGEAS FLORATIL 200MG BLISTER C/6CP NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS NEOZINE 100MG 20COMP BENERVA 30MG 30COMP NISTATINA COM OXIDO DE ZINCO POMADA LOSARTANA POTASS 50MG 30COMP DAFORIN GTS 20ML PRADAXA 150MG 60CAPS DURAS PRADAXA 110MG 60CAPS DURAS OXCARBAMAZEPINA 6% 100ML FRISIUM 10MG 20COMP 2.218,31
24/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/34673016; 2.218,31
25/05/2021 Pagamento de Empenho 2339/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.218,31
TOTAL 2.218,31 2.218,31 2.218,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.