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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2593 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF POSTO DE SAUDE SANTO ANOTONIO DO JACUI COD 31341/01 MAIO/21 83,65 83,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF POSTO DE SAUDE SANTO ANOTONIO DO JACUI COD 31341/01 MAIO/21 83,65
02/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/961922; 83,65
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 83,65
TOTAL 83,65 83,65 83,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.