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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2594 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAFE NESCAFE 14,79 44,37
1.00 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G 8,39 8,39
2.00 DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G 4,59 9,18
2.00 REFRESKO TRINK 0,89 1,78
3.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 10,25 30,75
6.00 MASSA ORQUIDEA 3,20 19,20
3.00 SAL 1,40 4,20
4.00 FEIJÃO PRETO 9,99 39,96
2.00 FARINHO DE MILHO 3,49 6,98
4.00 ARROZ DO VALE 5KG 23,90 95,60
4.00 AÇUCAR 5KG 18,50 74,00
4.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 18,90 75,60
2.00 ESPONJA 1,79 3,58
1.00 CONDICIONADOR SEDA 10,29 10,29
2.00 SHAMPOO SEDA 7,89 15,78
2.00 PAPEL HIGIENICO DUETTO 14,90 29,80
1.00 CREME DE PENTEAR 13,49 13,49
2.00 APARELHO PROBAK 3,69 7,38
4.00 SABONETE 2,79 11,16
2.00 CREME DENTAL 3,79 7,58
1.00 DESODORANTE REXONA 13,90 13,90
2.00 ABSORVENTE 5,49 10,98
1.00 LAVA ROUPAS OMO 1,6KG 20,90 20,90
1.00 AMACIANTE GIRANDO O SOL 2L 6,29 6,29
4.00 DETERGENTE YPE 2,19 8,76
2.00 AGUA SANITARIA QBOA 1L 2,99 5,98
3.00 SACO DE LIXO 100L 1,99 5,97
5.00 ALCOOL ZULU 1L 7,99 39,95
1.00 AÇUCAR REFINADO 3,79 3,79
1.00 CAFE NESCAFE 230G 14,79 14,79
16.00 LEITE LANGUIRU 1L 3,99 63,84
1.00 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G 8,39 8,39
15.00 REFRESKO TRINK 0,89 13,35
3.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 8,99 26,97
2.00 MAIONESE LIZA 4,75 9,50
2.00 MARGARINA DELICIA 500G 6,49 12,98
6.00 MASSA ORQUIDEA 3,20 19,20
2.00 SAL 1,40 2,80
4.00 FEIJÃO PRETO 9,99 39,96
2.00 FARINHA DE MILHO 3,49 6,98
2.00 AÇUCAR 5KG 16,30 32,60
4.12 CARNE BOVIA 30,90 127,22
5.00 COXA E SOBRECOXA 8,99 44,95
3.00 CARNE MOIDA 26,90 80,70
5.00 CARNE SUINA 18,90 94,50
3.00 LINGUIÇA 19,90 59,70
2.00 ARROZ DO VALE 23,90 47,80
2.00 DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G Finalidade: LAR DE ACOLHIMENTO 4,59 9,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 CAFE NESCAFE EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G REFRESKO TRINK OLEO DE SOJA PRIMOR MASSA ORQUIDEA SAL FEIJÃO PRETO FARINHO DE MILHO ARROZ DO VALE 5KG AÇUCAR 5KG FARINHA DE TRIGO 5KG ESPONJA CONDICIONADOR SEDA SHAMPOO SEDA PAPEL HIGIENICO DUETTO CREME DE PENTEAR APARELHO PROBAK SABONETE CREME DENTAL DESODORANTE REXONA ABSORVENTE LAVA ROUPAS OMO 1,6KG AMACIANTE GIRANDO O SOL 2L DETERGENTE YPE AGUA SANITARIA QBOA 1L SACO DE LIXO 100L ALCOOL ZULU 1L AÇUCAR REFINADO CAFE NESCAFE 230G LEITE LANGUIRU 1L EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G REFRESKO TRINK OLEO DE SOJA PRIMOR MAIONESE LIZA MARGARINA DELICIA 500G MASSA ORQUIDEA SAL FEIJÃO PRETO FARINHA DE MILHO AÇUCAR 5KG CARNE BOVIA COXA E SOBRECOXA CARNE MOIDA CARNE SUINA LINGUIÇA ARROZ DO VALE DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G Finalidade: LAR DE ACOLHIMENTO 1.341,00
31/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/34803840; 890/34800302; 890/34800340; 890/34800242; 1.341,00
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2021 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 1.341,00
TOTAL 1.341,00 1.341,00 1.341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.