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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MOBIL SUPER 15W40 OLEO SEMI SINTETICO 1L FLEX 36,50 146,00
1.00 LOCTITE SPRAY SILENCIADOR FREIO 25,00 25,00
2.00 LIQUIDO FREIO DOT4 500ML 32,00 64,00
9.99 PORCA PR MA 6MM 0,39 3,90
10.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X15 0,90 9,00
1.00 TECFIL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 35,00 35,00
1.00 CORREIA AR CONDICIONADO NOVO UNO 59,70 59,70
1.00 NYTRON POLIA ALTERNADOR 83,80 83,80
1.00 ARUELLA VEDAÇÃO ALUMINIO 12MM 3,00 3,00
2.00 DISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO FIAT DUCATO 297,00 594,00
1.00 JOGO SAPATA COM LONA FREIO MÃO FIAT DUCATO 232,00 232,00
1.00 CABO FREIO DIANTEIRO FIAT DUCATO 198,90 198,90
1.00 CABO DE FREIO TRASEIRO DUCATO 284,00 284,00
1.00 CILINDRO MESTRE FREIO-NOVO UNO Finalidade: REF VEICULOS SAÚDE 379,80 379,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 MOBIL SUPER 15W40 OLEO SEMI SINTETICO 1L FLEX LOCTITE SPRAY SILENCIADOR FREIO LIQUIDO FREIO DOT4 500ML PORCA PR MA 6MM PARAF SEXT MA 8.8 6X15 TECFIL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CORREIA AR CONDICIONADO NOVO UNO NYTRON POLIA ALTERNADOR ARUELLA VEDAÇÃO ALUMINIO 12MM DISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO FIAT DUCATO JOGO SAPATA COM LONA FREIO MÃO FIAT DUCATO CABO FREIO DIANTEIRO FIAT DUCATO CABO DE FREIO TRASEIRO DUCATO CILINDRO MESTRE FREIO-NOVO UNO Finalidade: REF VEICULOS SAÚDE 2.118,10
02/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/3356; 2.118,10
10/06/2021 Pagamento de Empenho 2614/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.118,10
TOTAL 2.118,10 2.118,10 2.118,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.