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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 267 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATENTE BORRACHA 215,02 430,04
2.00 COIFA AMORTECEDOR 308,41 616,82
2.00 ANEL ISOLANTE A 23,70 47,40
2.00 ROLAMENTO TORRE 190,21 380,42
1.00 COXIM ELASTICO 748,57 748,57
1.00 COXIM ELASTICO 711,85 711,85
1.00 ELEMENTO FILTRO 123,20 123,20
6.00 OLEO MOTOR SEMISINTETICO 33,50 201,00
1.00 KIT AMORTECEDOR 2.595,17 2.595,17
1.00 FILTRO OLEO 105,69 105,69
1.00 ELEMENTO FILTRO Finalidade: ref veiculo FIAT DUCATO ITP 6700 231,88 231,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 BATENTE BORRACHA COIFA AMORTECEDOR ANEL ISOLANTE A ROLAMENTO TORRE COXIM ELASTICO COXIM ELASTICO ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR SEMISINTETICO KIT AMORTECEDOR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO Finalidade: ref veiculo FIAT DUCATO ITP 6700 6.192,04
29/01/2021 Conforme DANFE Nº 225830; 6.192,04
03/02/2021 Pagamento de Empenho 267/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.192,04
TOTAL 6.192,04 6.192,04 6.192,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.