Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2732 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF 05/2021 |
2,37 |
2,37 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF 05/21 |
2,67 |
2,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF 05/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF 05/21 |
5,04 |
|
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| 10/06/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF 05/2021
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF 05/21
|
|
5,04 |
|
| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2021
TELEFONICA BRASIL SA - 3889 |
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5,04 |
| TOTAL |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.