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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO I 18,05 54,15
3.00 CAFE CABOCLO TRAD 250GR 8,99 26,97
6.00 FEIJÃO PRETO PREMIUM 1KG 8,99 53,94
3.00 AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG 16,50 49,50
6.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML 8,99 53,94
3.00 ARROZ DO VALE T1 5KG 21,87 65,61
3.00 MASSA CASEIRA ZAGONEL 400G Finalidade: CESTA BASICA 5,01 15,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO I CAFE CABOCLO TRAD 250GR FEIJÃO PRETO PREMIUM 1KG AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML ARROZ DO VALE T1 5KG MASSA CASEIRA ZAGONEL 400G Finalidade: CESTA BASICA 319,14
21/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/198; 319,14
23/06/2021 Pagamento de Empenho 2812/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 319,14
TOTAL 319,14 319,14 319,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.