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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2826 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Rural
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Habitações Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REJUNTE GRAFITE 3,50 28,00
5.00 CAIBRO 5X7X5,5 18,00 90,00
13.00 ARGAMASSA ACII 21,50 279,50
21.00 FORRO PVC -18M2 32,50 682,50
3.00 CEMALHA PVC 55,00 165,00
1.00 FITA ISOLANTE 20MM 12,00 12,00
1.00 MARTELO UNHA 28MM CB FIBRA DE VIDRO 36,50 36,50
59.04 OXIDO LIGTH GRAY PLUS 30X60 13,00 767,52
2.16 OXIDO LIGTH GRAY PLUS 30X60 13,00 28,08
1.00 ASSENTO HERC 20,00 20,00
500.00 PARAFUSO FORRO PVC 0,13 65,00
2.00 PREGO 17X27 22,90 45,80
1.00 TUBO CURTO PARA CAIXA DE DESCARGA 1,20 18,50 18,50
1.00 ESPUDE PARA VASO AMANCO 3,50 3,50
2.00 JOELHO 90ESGOTO 40 2,20 4,40
1.00 CAP SOLDAVEL DE 25 1,00 1,00
1.00 TEE SOLDAVEL 25 2,60 2,60
6.00 CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS 80,00 480,00
2.00 ESPELHO DE PINUS 18X5,50 55,00 110,00
5.00 ESPELHO DE PINUS 15X5,5 49,00 245,00
6.00 CIMENTO 50KG 39,50 237,00
1.00 AREIA 140,00 140,00
28.72 FORRO PINUS 3,59 M2 16,00 459,52
14.00 TELHA 1,83-6MM 85,00 1.190,00
1.00 LUVA SOLDAVEL 25MM 1,00 1,00
1.00 BACIA SANITARIA CONV CELITE 150,50 150,50
1.00 AREIA 130,00 130,00
70.00 PARAFUSO TELHEIRO 6/16X110MM 0,80 56,00
2.00 PARAFUSO VASO 10 4,50 9,00
1.00 LINHA PESCA 0,80 15,00 15,00
1.00 CAIXA DESCARGA 35,00 35,00
0.50 TUBO ESGOTO 10MM 90,00 45,00
1.00 REGISTRO PVC 20 S/ CANOPLA MARROM HERC 7,50 7,50
1.00 PREGO 13X15 25,00 25,00
1.00 COLA PLASTILIT 75GR 8,30 8,30
2.00 JOELHO ESGOTO 50 3,00 6,00
1.00 CAL HIDRATA 20KG 13,50 13,50
0.50 TUBO ESGOTO 50MM 77,00 38,50
0.50 TUBO ESGOTO 40MM 45,00 22,50
2.00 BUCHA REDUÇÃO 25X20 0,80 1,60
1.00 ENGATE FLEXIVEL 50CM 7,90 7,90
1.00 PREGO 19X39 21,70 21,70
1.00 CAIXA SIFONADA QUADR 100X100X50 23,00 23,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO 7,90 7,90
2.00 CANTO INTERNO 2,50 5,00
1.00 PROTETOR AUDITIVO 2,50 2,50
2.00 CAIXA MARELA 4X2 1,40 2,80
3.00 TABUA 10X5,5 13,00 39,00
1.00 PREGO 18X30 21,70 21,70
3.00 SOQUETE PAFLON 4,90 14,70
1.00 INTERRUPTOR EMB 2TP PEZZI 14,80 14,80
1.00 INTERRRUPTOR EMB 1 TP PEZZI 9,00 9,00
15.00 FIO PARALELO 2X2,5 4,80 72,00
5.00 ARGAMASSA CII 11,00 55,00
1.00 PREGO 17X27 Finalidade: REF REFORMA MARIA JAQUELINE 22,90 22,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 REJUNTE GRAFITE CAIBRO 5X7X5,5 ARGAMASSA ACII FORRO PVC -18M2 CEMALHA PVC FITA ISOLANTE 20MM MARTELO UNHA 28MM CB FIBRA DE VIDRO OXIDO LIGTH GRAY PLUS 30X60 OXIDO LIGTH GRAY PLUS 30X60 ASSENTO HERC PARAFUSO FORRO PVC PREGO 17X27 TUBO CURTO PARA CAIXA DE DESCARGA 1,20 ESPUDE PARA VASO AMANCO JOELHO 90ESGOTO 40 CAP SOLDAVEL DE 25 TEE SOLDAVEL 25 CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS ESPELHO DE PINUS 18X5,50 ESPELHO DE PINUS 15X5,5 CIMENTO 50KG AREIA FORRO PINUS 3,59 M2 TELHA 1,83-6MM LUVA SOLDAVEL 25MM JOELHO SOLDAVEL 90X20 BACIA SANITARIA CONV CELITE AREIA PARAFUSO TELHEIRO 6/16X110MM PARAFUSO VASO 10 LINHA PESCA 0,80 CAIXA DESCARGA TUBO ESGOTO 10MM REGISTRO PVC 20 S/ CANOPLA MARROM HERC PREGO 13X15 COLA PLASTILIT 75GR JOELHO ESGOTO 50 CAL HIDRATA 20KG TUBO ESGOTO 50MM TUBO ESGOTO 40MM BUCHA REDUÇÃO 25X20 ENGATE FLEXIVEL 50CM PREGO 19X39 CAIXA SIFONADA QUADR 100X100X50 ANEL VEDAÇÃO CANTO INTERNO PROTETOR AUDITIVO CAIXA MARELA 4X2 TABUA 10X5,5 PREGO 18X30 SOQUETE PAFLON INTERRUPTOR EMB 2TP PEZZI INTERRRUPTOR EMB 1 TP PEZZI FIO PARALELO 2X2,5 ARGAMASSA CII PREGO 17X27 Finalidade: REF REFORMA MARIA JAQUELINE 5.996,52
15/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/641; 5.996,52
17/06/2021 Pagamento de Empenho 2826/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.996,52
TOTAL 5.996,52 5.996,52 5.996,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.