Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Habitações Rurais | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | CAP SOLDAVEL 25 | 1,00 | 1,00 |
3.00 | ARGAMASSA CII | 21,40 | 64,20 |
5.00 | CANTO INTERNO | 2,50 | 12,50 |
1.00 | CANTO EXTERNO | 2,50 | 2,50 |
50.00 | PARAFUSO FORRO PVC | 0,13 | 6,50 |
28.00 | CEMALHA PINUS | 6,25 | 175,00 |
1.00 | JOELHO 90 ESGOTO 100 | 6,80 | 6,80 |
1.00 | INTERRUPTOR 1T SIMPLES+ TOM FIX 29T | 17,50 | 17,50 |
14.40 | FORRO PVC 18M2 | 32,50 | 468,00 |
0.70 | OXIDO GRAY PLUS 30X60 | 17,00 | 11,90 |
400.00 | PARAFUSO FORRO 3,5X16 | 0,15 | 60,00 |
0.50 | FORRO EMENDA MODELO H | 25,00 | 12,50 |
1.50 | CEMALHA PVC BRANCA | 55,00 | 82,50 |
12.00 | REJUNTE GRAFITE | 3,50 | 42,00 |
1.00 | VEDA ROSCA | 2,00 | 2,00 |
1.00 | ASSENTO SANITARIO | 36,00 | 36,00 |
4.00 | PARAFUSO VASO 10 | 4,50 | 18,00 |
1.00 | VALVULA PARA LAVATORIO | 4,90 | 4,90 |
1.00 | REDUÇÃO EXC DN 100X50 | 8,00 | 8,00 |
1.00 | ANEL VEDAÇÃO COM GUIA | 7,90 | 7,90 |
1.00 | ENGATE FLEXIVEL 50CM | 7,80 | 7,80 |
1.00 | JUNÇÃO Y ESGOTO 100X100 | 27,00 | 27,00 |
1.00 | CAIXA DESCARGA | 40,00 | 40,00 |
1.00 | SIFÃO CURTO | 6,50 | 6,50 |
1.00 | COLORANTE SUVINIL | 1,00 | 1,00 |
1.00 | ROLO DE FIBRAS 23CM | 10,50 | 10,50 |
3.00 | CAIBRO | 40,00 | 120,00 |
5.00 | VISTA PARA PORTA 2,70 | 5,00 | 25,00 |
13.50 | ASSOALHO PAREDE PINUS 1,89 | 35,00 | 472,50 |
15.00 | PARAFUSO 5,0X7,0 | 0,20 | 3,00 |
1.00 | TINTA ACRILICA POPULAR 16L | 114,00 | 114,00 |
1.00 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | 9,00 | 9,00 |
15.00 | BUCHA 6 | 0,20 | 3,00 |
1.00 | PINCEL 3 | 12,30 | 12,30 |
1.00 | PORTA INTERNA DIREITA | 300,00 | 300,00 |
1.00 | PORTA MECAL LAMINADA DIREITA | 450,00 | 450,00 |
1.00 | MASSA UNICA | 13,90 | 13,90 |
1.00 | ESPUMA EXPANSIVA 500ML | 21,00 | 21,00 |
1.00 | PREGO 17X27 | 22,90 | 22,90 |
2.00 | ESPELHO DE PINUS 18X5,50 | 55,00 | 110,00 |
12.00 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8X16MM | 0,15 | 1,80 |
1.00 | BROCA DE AÇO RAPIDO | 6,90 | 6,90 |
4.00 | MASSA UNICA KIDRAX | 18,90 | 75,60 |
20.00 | PARAFUSO 3X30 | 0,10 | 2,00 |
1.00 | TARGETA | 2,50 | 2,50 |
2.00 | CONDULETE | 6,60 | 13,20 |
1.00 | ESPUMA EXPANSIVA 300ML | 21,00 | 21,00 |
10.00 | BUCHA 8MM | 0,40 | 4,00 |
1.00 | TOMADA EXTERNA 20A BRANCA Finalidade: REF REFORMA CASA MARIA JAQUELINE | 6,00 | 6,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/06/2021 | CAP SOLDAVEL 25 ARGAMASSA CII CANTO INTERNO CANTO EXTERNO PARAFUSO FORRO PVC CEMALHA PINUS JOELHO 90 ESGOTO 100 INTERRUPTOR 1T SIMPLES+ TOM FIX 29T FORRO PVC 18M2 OXIDO GRAY PLUS 30X60 PARAFUSO FORRO 3,5X16 FORRO EMENDA MODELO H CEMALHA PVC BRANCA REJUNTE GRAFITE VEDA ROSCA PLUG ROSCA 3/4 ASSENTO SANITARIO PARAFUSO VASO 10 VALVULA PARA LAVATORIO REDUÇÃO EXC DN 100X50 ANEL VEDAÇÃO COM GUIA ENGATE FLEXIVEL 50CM JUNÇÃO Y ESGOTO 100X100 CAIXA DESCARGA SIFÃO CURTO COLORANTE SUVINIL ROLO DE FIBRAS 23CM CAIBRO VISTA PARA PORTA 2,70 ASSOALHO PAREDE PINUS 1,89 PARAFUSO 5,0X7,0 TINTA ACRILICA POPULAR 16L TORNEIRA PARA LAVATORIO BUCHA 6 PARAFUSO4,0X3,5 PINCEL 3 PORTA INTERNA DIREITA PORTA MECAL LAMINADA DIREITA MASSA UNICA ESPUMA EXPANSIVA 500ML PREGO 17X27 ESPELHO DE PINUS 18X5,50 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,8X16MM BROCA DE AÇO RAPIDO MASSA UNICA KIDRAX PARAFUSO 3X30 TARGETA CONDULETE ESPUMA EXPANSIVA 300ML BUCHA 8MM TOMADA EXTERNA 20A BRANCA Finalidade: REF REFORMA CASA MARIA JAQUELINE | 2.943,50 | ||
15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/642; | 2.943,50 | ||
17/06/2021 | Pagamento de Empenho 2827/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.943,50 | ||
TOTAL | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |