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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836 Data de lançamento: 14/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFIL MICROFIBRA P/*BALDE 16,90 16,90
2.00 MASCARA DESCARTAVEL TNT PRO CX C/ 25 UN 28,00 56,00
1.00 CABIDE 6P 11,99 11,99
1.00 BORIFADOR PULVERIZADOR 500ML 8,90 8,90
1.00 DESENGORDURANTE GATILHO 500ML 11,50 11,50
1.00 MASCARA DESCARTAVEL DE TNT DUPLA C/50UN 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2021 REFIL MICROFIBRA P/*BALDE MASCARA DESCARTAVEL TNT PRO CX C/ 25 UN CABIDE 6P BORIFADOR PULVERIZADOR 500ML DESENGORDURANTE GATILHO 500ML MASCARA DESCARTAVEL DE TNT DUPLA C/50UN 155,29
21/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/11367; 155,29
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2836/2021 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 155,29
TOTAL 155,29 155,29 155,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.