O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2908 Data de lançamento: 21/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilânca em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS CJ FREIO DIANT 644,01 644,01
1.00 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 68,37 68,37
1.00 DISCO CJ FREIO DIANT 583,71 583,71
2.00 LAMPADA LANTERNA TRAS 12V-2 40,76 81,52
1.00 ELEMENTO FILTRO DE AR 277,52 277,52
1.00 LIMPA MOTOR FLUSH MTECH 85,70 85,70
1.00 DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR 26,20 26,20
1.00 LIMPADOR SISTEMA COMB DIESE 160,63 160,63
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 105,96 105,96
8.30 OLEO MOTOR SAE 10W30 44,59 370,10
1.00 FILTRO CJ CABINE CARVÃO 181,68 181,68
1.00 FILTRO OLEO MOTOR GAS ATE 2 94,23 94,23
1.00 JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR 16,83 16,83
1.40 OLEO ENGRENAGEM API- GL4 SAE 63,04 88,26
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF L200 TRYTON 62,05 62,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2021 PASTILHAS CJ FREIO DIANT PALHETA LIMPADOR PARABRISA DISCO CJ FREIO DIANT LAMPADA LANTERNA TRAS 12V-2 ELEMENTO FILTRO DE AR LIMPA MOTOR FLUSH MTECH DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR LIMPADOR SISTEMA COMB DIESE FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR OLEO MOTOR SAE 10W30 FILTRO CJ CABINE CARVÃO FILTRO OLEO MOTOR GAS ATE 2 JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR OLEO ENGRENAGEM API- GL4 SAE KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF L200 TRYTON 2.846,77
10/08/2021 Conforme DANFE Nº 0/23968; 0/23971; 2.846,77
10/08/2021 Pagamento de Empenho 2908/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.846,77
TOTAL 2.846,77 2.846,77 2.846,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.