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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2962 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO 310,00
24/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/53; 310,00
30/08/2021 Pagamento de Empenho 2962/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.