Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JARBAS BOHRER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
84.00 |
COUVE ME FOLHAS |
3,25 |
273,00 |
36.00 |
REPOLHO |
4,40 |
158,40 |
64.00 |
MANDIOCA |
5,10 |
326,40 |
48.00 |
MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
3,70 |
177,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
COUVE ME FOLHAS REPOLHO MANDIOCA MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
935,40 |
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30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/615602; |
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935,40 |
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06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2021
JARBAS BOHRER - 2222 |
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935,40 |
TOTAL |
935,40 |
935,40 |
935,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.