| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 318 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF PATRONAL FERIAS COMPETENCIA 01/2021 PAGAS EM 12/2020 | 0,00 | 191,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF PATRONAL FERIAS COMPETENCIA 01/2021 PAGAS EM 12/2020 | 191,47 | ||
| 27/01/2021 | Fl pgto servidores ref mes de janeiro/2021 | 191,47 | ||
| 09/02/2021 | Pagamento de Empenho 318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,00 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,47 | ||
| TOTAL | 191,47 | 191,47 | 191,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||