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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF APOLICE SEGURO SAPCE FOX Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 1.119,01 1.119,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 REF APOLICE SEGURO SAPCE FOX Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 1.119,01
06/07/2021 REF APOLICE SEGURO SAPCE FOX Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 1.119,01
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 1.119,01
TOTAL 1.119,01 1.119,01 1.119,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.