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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3206 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA DIANT AEROFIT UNITARIA 42,97 85,95
2.00 ABRAÇADEIRA MANG 32X44 7,12 14,24
1.00 TRAVA CABO DE AÇO 6,00 6,00
1.00 TUBO REFRIGERAÇÃO FIAT DOBLO 1.3 FIRE 115,17 115,17
2.00 NEVESCAR NV 071 30,0MM 8,62 17,24
4.00 ROLAMENTO INDUSTRIAL 23,75 95,00
3.50 FERRO CANTONEIRA 16,00 56,00
1.00 FERRO REDONDO Finalidade: REF VEICULO UNO PLACA IOK-2G96 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 PALHETA DIANT AEROFIT UNITARIA ABRAÇADEIRA MANG 32X44 TRAVA CABO DE AÇO TUBO REFRIGERAÇÃO FIAT DOBLO 1.3 FIRE NEVESCAR NV 071 30,0MM ROLAMENTO INDUSTRIAL FERRO CANTONEIRA FERRO REDONDO Finalidade: REF VEICULO UNO PLACA IOK-2G96 404,60
02/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3458; 1/3446; 404,60
06/07/2021 Pagamento de Empenho 3206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 404,60
TOTAL 404,60 404,60 404,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.