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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3282 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MASSA PLASTICA + CATALIZADOR 86,00 86,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 528,00 1.056,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 416,00 832,00
2.00 REGULADOR DE FREIO DO LADO DIREITO 37,00 74,00
1.00 KIT MOLA 86,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 MASSA PLASTICA + CATALIZADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO REGULADOR DE FREIO DO LADO DIREITO KIT MOLA 2.134,00
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/35544771; 2.134,00
14/07/2021 Pagamento de Empenho 3282/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.134,00
TOTAL 2.134,00 2.134,00 2.134,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.