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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3307 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA MÃE HBM 31-6, INTEL CORE 17, 16GB DE MEMORIA FCLGA 1156 2.601,45 2.601,45
1.00 CABINETE ATX PRETO FOSCO UNV 236,25 236,25
1.00 FONTE ATX FORTREK 200W SEM CABO PWS 2003 109,99 109,99
1.00 ADPTADOR DVI-D MACHO 24+1 HDMI FEMEA 45,90 45,90
1.00 CABO HDMI 10 METROS 2.0 4K ULTRA HD 3D 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 PLACA MÃE HBM 31-6, INTEL CORE 17, 16GB DE MEMORIA FCLGA 1156 CABINETE ATX PRETO FOSCO UNV FONTE ATX FORTREK 200W SEM CABO PWS 2003 ADPTADOR DVI-D MACHO 24+1 HDMI FEMEA CABO HDMI 10 METROS 2.0 4K ULTRA HD 3D 3.083,49
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/ 3550073; 3.083,49
14/07/2021 Pagamento de Empenho 3307/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.083,49
TOTAL 3.083,49 3.083,49 3.083,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.