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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3309 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Programa Videomonitoramento
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NOBREAK RAGTECH 1200VA EASY WAY 1200TRIVOLT 799,10 799,10
2.00 NOBREAK RAGTECH 600VA HOME 600 TRIVOLT STD-TI BLACK 569,10 1.138,20
1.00 FILTRO DE LINHA VINIK 6 TOMADAS PRETO 49,90 49,90
1.00 MONITOR LG 21,5FULL HD LED 1.010,90 1.010,90
2.00 TELEVISÃO 50" PHILIPS LED FULHD 4K 2.999,98 5.999,96
1.00 MOUSE MULTILASER SEM FIO 49,90 49,90
1.00 TECLADO KEMEX MULTIMIDIA 48,90 48,90
1.00 BATERIA 150AH JUPTER COM PRATA SELADA 840,00 840,00
1.00 ADPTADOR BENJAMIM TIPO T 5,75 5,75
1.00 PLACA VIDEO PCYES GT730 4GB GDDR 5 Finalidade: EQUIOAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE CFTV BRIGADA MILITAR 1.199,15 1.199,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 NOBREAK RAGTECH 1200VA EASY WAY 1200TRIVOLT NOBREAK RAGTECH 600VA HOME 600 TRIVOLT STD-TI BLACK FILTRO DE LINHA VINIK 6 TOMADAS PRETO MONITOR LG 21,5FULL HD LED TELEVISÃO 50" PHILIPS LED FULHD 4K MOUSE MULTILASER SEM FIO TECLADO KEMEX MULTIMIDIA BATERIA 150AH JUPTER COM PRATA SELADA ADPTADOR BENJAMIM TIPO T PLACA VIDEO PCYES GT730 4GB GDDR 5 Finalidade: EQUIOAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE CFTV BRIGADA MILITAR 11.141,76
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/05500762; 890/35500748; 11.140,76
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 35500748; 1,00
13/07/2021 liquidado indevido -1,00
13/07/2021 ref valor empenhado a maior -1,00
14/07/2021 Pagamento de Empenho 3309/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.140,76
TOTAL 11.140,76 11.140,76 11.140,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.