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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3315 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE 10,70 10,70
1.00 VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA 6,00 6,00
2.00 ASSENTO SANITARIO ALUMASA 23,00 46,00
7.00 REBITE 4,8MMX16MM 0,15 1,05
1.00 FECHADURA SERRALHEIRO 602/03 STAM 68,00 68,00
10.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X40MM 0,40 4,00
10.00 BUCHA PLASTICA 7MM 0,10 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA ASSENTO SANITARIO ALUMASA REBITE 4,8MMX16MM FECHADURA SERRALHEIRO 602/03 STAM PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X40MM BUCHA PLASTICA 7MM 136,75
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/951; 136,75
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 136,75
TOTAL 136,75 136,75 136,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.